Orden de Compra. Nº1233613-512-SE25 "SEP - Mantenimiento de impresoras EE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-512-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Mantenimiento de impresoras EE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-128-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 713
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 357831,18
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPYNET SPA
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES SPYNET SPA
R.U.T. 76.998.306-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPYNET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaAdquisición kit rodillos EPSON L380 ESCUELA CERRO SOMBRERO RBD 8479Adquisición kit rodillos EPSON L380 $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaAdquisición drum para CANON IR1730 LICEO LUIS ALBERTO BARRERA RBD 8429Adquisición drum para CANON IR1730 $ 107.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.563 $ 107.563
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Soportes de impresora1Unidad no definidaUnidad RICOH IM C2000 LICEO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS RBD 8483 Unidad RICOH IM C2000 LICEO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS $ 1.173.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.497 $ 1.173.497
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Soportes de impresora1Unidad no definidaUnidad RICOH IM C300F ESCUELA PUERTO HARRIS RBD 8452Unidad RICOH IM C300F ESCUELA PUERTO HARRIS $ 584.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.615 $ 584.615
Total Neto $ 1.883.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.831
TOTAL OC $ 2.241.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.