Orden de Compra. Nº3858-423-AG25 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-423-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.004.000 del sistema Cas-Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200
Comuna Mejillones
Impuesto 124924,62
Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Despacho: D.A.E.M., ubicado en Av. Andalicán N°937, Mejillones, II Región, de Lunes a Jueves de 08:30 a 13:30 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.; Viernes de 08:30 a 13:30 hrs, Contacto:  rhenriquez@mejillones.cl slillo@mejillones.cl  Fono: 55 2685412 – 55 2685483

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol2BidónALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 5 LTS. SEGUN EE.TT.ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 5 LTS. SEGUN COT $ 11.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.122 $ 22.122
53131608
Jabones2BidónJABON LIQUIDO 5 LTS. SEGUN EE.TT.JABON LIQUIDO 5 LTS. SEGUN COT $ 5.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.272 $ 11.272
47131604
Escobas10UnidadESCOBILLON TRADICIONAL SEGUN EE.TT.ESCOBILLON TRADICIONAL SEGUN COT $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.590 $ 14.590
14111703
Toallas de papel40PaqueteTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 2 ROLLOS SEGUN EE.TT.  $ 12.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.440 $ 489.440
47121701
Bolsas de basura42PaqueteBOLSA BASURA 80 X 110 CMS SEGUN EE.TT.BOLSA BASURA 80 X 110 CMS SEGUN COT $ 1.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.524 $ 55.524
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBOLSA BASURA 70 X 90 CMS. SEGUN EE.TT.BOLSA BASURA 70 X 90 CMS. SEGUN COT $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.550 $ 22.550
Total Neto $ 615.498
Descuento $ 0
Cargos $ 42.000
IVA  19  % $ 124.925
TOTAL OC $ 782.423


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.