Orden de Compra. Nº1271178-798-AG25 " Memo4347(f)_Sobres de papel para medicamentos compra ágil: 1271178-258-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-798-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Memo4347(f)_Sobres de papel para medicamentos compra ágil: 1271178-258-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5973 del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556
Comuna Macul
Impuesto 624340
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Cambucheria
Razón Social COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.911.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Cambucheria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel52000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO 1/8 Kg. Adjuntar ficha técnica con imagen  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
24111502
Bolsas de papel92000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO 1/4 Kg. Adjuntar ficha técnica con imagen  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
24111502
Bolsas de papel72000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO 1/2 Kg. Adjuntar ficha técnica con imagen  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
24111502
Bolsas de papel120000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO 1 Kg. Adjuntar ficha técnica con imagen  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
24111502
Bolsas de papel26000UnidadSOBRE DE PAPEL Kraft 7 Kg. Adjuntar ficha técnica con imagen  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.000 $ 962.000
Total Neto $ 3.286.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 624.340
TOTAL OC $ 3.910.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.