|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
434-281-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-264-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
|
|
R.U.T. |
69.120.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS N° 466 |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
319327,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS N° 466 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BANQUETERIA Y RESTAURANTE SCARLET |
|
Razón Social |
SCARLET SOPHIA ARELLANO ARELLANO
|
|
R.U.T. |
12.317.985-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BANQUETERIA Y RESTAURANTE SCARLET |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE PRODUCCION DIA DEL BIBLIOTECARIO Y DIA DE LOS PATRIMONIOS A DESARROLLARSE DESDE EL DIA 24/05 AL 30/05, SEGUN MEMO N°1397 DIDECO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS DEL SERVICIO. | |
$ 1.680.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.680.672
|
$ 1.680.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.680.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 319.328
|
|
$ 2.000.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.