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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-327-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LICITACION PEDIDO 9544-ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-5-LE25 - JUNJI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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662900-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
baquedano 960 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
595613,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
baquedano 960 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2025 |
| DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 | |
| DATOS PARA COORDINAR ENTREGA - GABRIELA EATON FONO:32-3140400 | |
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Proveedor |
TROOTERMAX SPA |
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Razón Social |
TROOTERMAX SPA
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R.U.T. |
77.522.816-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROOTERMAX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111902
| Zapatillas de mujer | 133 | Unidad | Zapatilla Deportivas | PEDIDO 9544 - LICITACION ZAPATILLAS PARA PERSONAL JUNJI - CONTACTO GABRIELA EATON FONO:32-3140400 |
$ 23.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.134.810
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$ 3.134.810
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Total Neto
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$ 3.134.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 595.614
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$ 3.730.424
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.