Orden de Compra. Nº662900-327-SE25 "LICITACION PEDIDO 9544-ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-5-LE25 - JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-327-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PEDIDO 9544-ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-5-LE25 - JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 662900-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar #107, Villa Olímpica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 595613,9
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA - GABRIELA EATON FONO:32-3140400 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROOTERMAX SPA
Razón Social TROOTERMAX SPA
R.U.T. 77.522.816-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TROOTERMAX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111902
Zapatillas de mujer133UnidadZapatilla DeportivasPEDIDO 9544 - LICITACION ZAPATILLAS PARA PERSONAL JUNJI - CONTACTO GABRIELA EATON FONO:32-3140400 $ 23.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.134.810 $ 3.134.810
Total Neto $ 3.134.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 595.614
TOTAL OC $ 3.730.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.