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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1287766-73-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ROLLO GOMA 1287766-75-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa
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R.U.T. |
65.199.980-4 |
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Dirección de Facturación |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
289750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES OMV S.A |
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Razón Social |
INVERSIONES OMV S.A.
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R.U.T. |
76.015.323-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES OMV S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161705
| Suelos de caucho | 7 | Rollo | ROLLO DE GOMA ALTO TRAFICO CAUCHO
EDPM
10 MTS LARGO X 1 MT ANCHO
10 MM
COLOR NEGRO
MODELO CON PINTAS DE COLOR
OFERTAR SEGUN FICHA ADJUNTA
DEBE ADJUNTA FICHA TECNICA Y ECONOMICA | |
$ 215.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.505.000
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$ 1.505.000
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Total Neto
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$ 1.505.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 289.750
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$ 1.814.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.