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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-3088-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memo 600/16/SG/09 SC 261 Municipal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-19-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
904400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS DESARROLLANDO EIRL |
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Razón Social |
SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS AN
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R.U.T. |
76.137.509-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS DESARROLLANDO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 20 | Unidad | Toldos (Revisar Especificaciones Técnicas) | IMPRESIÓN POR SUBLIMACIÓN LIBRES DE SOLVENTES
LONA IMPERMEABLE
RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
ANCHO 3 METROS
ALTO 3,14 METROS
LARGO 3 METROS
MATERIAL POLIÉSTER
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$ 238.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.760.000
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$ 4.760.000
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Total Neto
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$ 4.760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 904.400
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$ 5.664.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.