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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5701-254-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LTRS. DEPTO. P7 NCU 217055528 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79781 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DACA SPA
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R.U.T. |
76.700.747-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 323 | Unidad no definida | SE SOLICITA COTIZAR CANTIDAD SEGUN PROPUESTA CONSIDERANDO MONTO DISPONIBLE, CON ENTREGAS SEMANALES. | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.900
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$ 419.900
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Total Neto
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$ 419.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.781
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$ 499.681
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.