Orden de Compra. Nº2724-992-AG25 "DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA-INSUMOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-992-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA-INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001-002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 13965
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA SALUD LTDA
Razón Social PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.363.956-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA SALUD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos2CajaSUERO FISIOLOGICO 10 ML (CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNA)  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos2UnidadPOVIDONA YODADA 10% D 30 ML  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42181609
Kits de monitorización de la tensión arterial1UnidadKIT TOMA PRESION SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 73.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.965
TOTAL OC $ 87.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.