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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2445-3231-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-375-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
CARMEN 925, CURICO |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
72621,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 925, CURICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
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Razón Social |
PAUL YONNY CONTRERAS PENA
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R.U.T. |
9.812.678-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121501
| Carros para limpieza | 2 | Unidad | CARRO DE CARGA 3 EN 1, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SE ADJUNTAN CRITERIOS DE EVALUACION. | Se adjunta cotización con los productos solicitados, ficha técnica, despacho incluido, plazo de entrega es de 1 a 3 días hábiles- Teléfono Contacto: ?+569 93222786?- Correo: yonnycontreras@yahoo.es |
$ 191.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.220
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$ 382.220
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Total Neto
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$ 382.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.622
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$ 454.842
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.