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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557639-1009-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA-COLEGIO PDTE J.M BALMACEDA CDP 1332 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
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R.U.T. |
71.014.200-9 |
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Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
22910,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2026 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121301
| Guillotinas | 1 | Global | Solicitud de materiales de oficina y escolares para establecimiento educacional, considerando guillotinas, fundas tamaño oficio, pegamentos en barra y cuadernos. Los productos deben ser nuevos, sin uso, de buena calidad y aptos para uso escolar y administrativo. La oferta deberá considerar la totalidad de los productos solicitados, indicando claramente marca, especificaciones técnicas y plazo de entrega conforme a lo indicado en la ficha del proceso de compra ágil | |
$ 120.579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.579
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$ 120.579
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Total Neto
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$ 120.579
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.910
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$ 143.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.