Orden de Compra. Nº702988-536-SE25 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-536-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2UnidadACERO LIQUIDO 500 GRACERO LIQUIDO 500 GR $ 54.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.030 $ 109.030
53131608
Jabones2UnidadJABÓN FAST ORANGE 220ML JABÓN FAST ORANGE 220ML $ 6.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.796 $ 13.796
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ALTA TEMPEATURA 450 ROJOSILICONA ALTA TEMPEATURA 450 ROJO $ 14.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.330 $ 14.330
23171509
Soldadura1UnidadACERO LIQUIDOACERO LIQUIDO $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
39101610
ampolletas de filamento14UnidadAMPOLLETAS H1 12V 55WAMPOLLETAS H1 12V 55W $ 2.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.276 $ 38.276
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLIMPIA CONTACTO ELÉCTRICOLIMPIA CONTACTO ELÉCTRICO $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadWD40 191 ML WD40 191 ML $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
31181509
Equipos de cubrejuntas2UnidadGASKET GASFITER N°2 GASKET GASFITER N°2 $ 4.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.110 $ 9.110
31201601
Adhesivos químicos1UnidadTRABAPERNOS T/MEDIO LOCTITE 242TRABAPERNOS T/MEDIO LOCTITE 242 $ 35.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.334 $ 35.334
39101610
ampolletas de filamento15UnidadAMPOLLETA H7 24V 70/WAMPOLLETA H7 24V 70/W $ 6.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.085 $ 101.085
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA H3 24V 70W AMPOLLETA H3 24V 70W $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.580 $ 35.580
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA H4 24V 70W AMPOLLETA H4 24V 70W $ 3.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.860 $ 35.860
31211901
Paños para herramientas12kilogramoKG PAÑOS MECANICOSKG PAÑOS MECANICOS $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
Total Neto $ 447.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 447.687

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.