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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-1054-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Producción Prevención de Violencia en el Pololeo - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-885-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
223369,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Factura | Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl,
previa aceptación de orden de compra en el sistema
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Proveedor |
MEDEL PRODUCCIONES |
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Razón Social |
MEDEL PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.128.039-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEDEL PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE CATERING PARA 350 PERSONAS. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 1.175.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.175.630
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$ 1.175.630
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Total Neto
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$ 1.175.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 223.370
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$ 1.399.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.