Orden de Compra. Nº1075337-2777-AG24 "rvv Compra Pedido Alimentación Frutas y Verduras para Funcionarios (cilantro, morrón, pepino, coliflor, champiñón, repollo, otros) Julio 2024 compra ágil: 1075337-1397-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-2777-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Pedido Alimentación Frutas y Verduras para Funcionarios (cilantro, morrón, pepino, coliflor, champiñón, repollo, otros) Julio 2024 compra ágil: 1075337-1397-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 4736
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 296989
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRUTERIA CENTRAL
Razón Social FRUTERIA CENTRAL SPA
R.U.T. 77.617.597-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRUTERIA CENTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas180UnidadAL0030002 MORRON VERDE MORRON VERDE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.200 $ 286.200
50101538
Verduras frescas450UnidadALI010038 PEPINO PEPINO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
50101538
Verduras frescas54UnidadALI010051 REPOLLO REPOLLO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
50101538
Verduras frescas270UnidadALI010024 LECHUGA LECHUGA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50101538
Verduras frescas54UnidadALI010013 COLIFLOR COLIFLOR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50101538
Verduras frescas180UnidadALI0030013 MORRON AMARILLO MORRON AMARILLO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50101538
Verduras frescas18UnidadALI010011 CILANTRO CILANTRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101538
Verduras frescas45kilogramoALI0030012 CHAMPIÑON CHAMPIÑON $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
50101538
Verduras frescas270kilogramoALI010029 MANZANA MANZANA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
50101538
Verduras frescas180kilogramoALI010032 NARANJA NARANJA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50101538
Verduras frescas140kilogramoALI010001 ACELGA ACELGA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.563.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.989
TOTAL OC $ 1.860.089


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.359.886-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.529.001-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.617.597-8 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.