Orden de Compra. Nº3145-140-AG25 "001-002-006//002//GBA SA 13 ADQ. DE COFIAS, MASCARILLAS Y GUANTES(125-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 001-002-006//002//GBA SA 13 ADQ. DE COFIAS, MASCARILLAS Y GUANTES(125-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002006044199022152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 42769
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GHANSEN GESTION SST SPA
Razón Social GHI GESTIÓN SST CHILE SPA
R.U.T. 77.359.836-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GHANSEN GESTION SST SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario30CajaMASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES, CAJA DE 50 UNIDADES.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
42132205
Guantes quirúrgicos30CajaGUANTE EXAMEN DE NITRILO TALLA L, COLOR AZUL COBALTO, CAJA DE 100 UNIDADES.  $ 4.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.840 $ 138.840
42131611
Gorras de quirófano40PaqueteCOFIA DESECHABLE COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 UNIDADES.  $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.760 $ 69.760
Total Neto $ 225.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.769
TOTAL OC $ 267.869


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.