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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3032-25-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE GRIFERIA PARA JARDIN SEMILLITA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3014-16-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Diaz Muñoz 03, Coinco |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
7699,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Diaz Muñoz 03, Coinco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
El Alamo |
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Razón Social |
ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA
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R.U.T. |
9.300.064-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Alamo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO MATERIALES DE GRIFERIA,SEGUN COTIZACION N°64, NOTA DE PEDIDO N°10422 DEL 01-04-2024. | SUMINISTRO MATERIALES DE GRIFERIA,SEGUN COTIZACION N°64, NOTA DE PEDIDO N°10422 DEL 01-04-2024. |
$ 40.522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.522
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$ 40.522
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Total Neto
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$ 40.522
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.699
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$ 48.221
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.