Orden de Compra. Nº2306-586-AG24 "ADQUIERE SERVICIO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS LICEO INDUSTRIAL OSORNO, FONDOS FAC DELEGADA PRO RETENCION. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-473-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-586-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUIERE SERVICIO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS LICEO INDUSTRIAL OSORNO, FONDOS FAC DELEGADA PRO RETENCION. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-473-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140306005011 del sistema interno.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación GUILLERMO HOLLSTEIN 125-LICEO INDUSTRIAL.
Comuna Osorno
Impuesto 257450
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO HOLLSTEIN 125-LICEO INDUSTRIAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DORALISA DEL CARMEN
Razón Social GASTRONOMIA Y EVENTOS DORIS SPA
R.U.T. 76.724.257-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DORALISA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas542UnidadServicio de alimentacion (colaciones)Servicio de alimentacion (colaciones) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355.000 $ 1.355.000
Total Neto $ 1.355.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.450
TOTAL OC $ 1.612.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.554.175-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.724.257-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.300.274-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.