Orden de Compra. Nº
3600-270-AG25
"
MATERIALES DE OFICINA CONVENIO FENAPS 2025. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3600-256-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3600-270-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA CONVENIO FENAPS 2025. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3600-256-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.201-0
Dirección de Facturación
Carrera N° 373, Portezuelo.
Comuna
Portezuelo
Impuesto
297057,4
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 373, Portezuelo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos
10
Caja
Cajas organizadoras grandes
MATERIALES DE OFICINA CONVENIO FENAPS 2025.
$ 12.467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.670
$ 124.670
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Caja
Cajas hojas carta
$ 27.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.250
$ 138.250
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Caja
Cajas hojas oficio
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.825
$ 83.825
44121505
Sobres especiales
30
Unidad
Sobre de cartulina de colores
$ 1.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.370
$ 35.370
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
Block para dibujar mediano
$ 805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.050
$ 8.050
44112002
Calendarios
6
Unidad
Calendarios de escritorio mensual floral Isofit
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.072
$ 15.072
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
Calendarios de escritorio mensual floral Isofit
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.024
$ 5.024
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
Pizarra corcho 60x80
$ 8.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.709
$ 8.709
44122121
Pinzas de tablero o pared
10
Unidad
Push pins colores
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.880
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
Set lápices sharpie x 24
$ 12.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.320
$ 122.320
32101622
Memoria flash
90
Unidad
Pendrive 32 GB
$ 5.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 469.620
$ 469.620
44112005
Agendas
90
Unidad
Agenda 2026 colores unisex
$ 5.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.640
$ 458.640
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
90
Unidad
Lápiz tinta retráctil
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.960
$ 75.960
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
Resma carta colores
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.070
$ 16.070
Total Neto
$ 1.563.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 297.057
TOTAL OC
$ 1.860.517
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.