Orden de Compra. Nº2446-1349-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2446-12-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1349-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2446-12-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5772 del sistema 114-05-01-133-045.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA N° 8, GUAYACÁN,
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA N° 8, GUAYACÁN,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la

La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la  ficha  de identificación del oferente.

En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo  facturas@municoquimbo.cl.

En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente.

“La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos.

El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de Incumplimiento por parte del proveedor.

El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Triple P Latam
Razón Social TRIPLE P LATAM LIMITADA
R.U.T. 76.162.148-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Triple P Latam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadLos recursos de Administración de Fondos 2025; Programa Apoyo a la Crianza y Competencias Parentales Triple P, Cta. Nº 114-05-01-133-045.  $ 2.687.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.687.000 $ 2.687.000
Total Neto $ 2.687.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.687.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.