Orden de Compra. Nº
966236-22-AG25
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(MO) Materiales de aseo compra ágil: 966236-21-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
966236-22-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
(MO) Materiales de aseo compra ágil: 966236-21-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Razón Social
Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T.
61.980.870-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.03.412.014 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T.
61.980.870-3
Dirección de Facturación
Moneda 921, Of. 535
Comuna
Santiago
Impuesto
67868
Dirección de Envío de la Factura
Moneda 921, Of. 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
TOALLA NOVA UNIDAD, ASIMILADO A LA MARCA ELITE
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.700
$ 50.700
47131603
Esponjas
15
Unidad
ESPONJA MULTIUSO ANTIBACTERIAL LISA, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA VIRUTEX
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
53131608
Jabones
22
Unidad
JABON LIQUIDO RECARGA DE 5 LTS CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA ELIT
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
14111704
Papel higiénico
50
Unidad
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE 300 O 500 MTS. (PARA DISPENSADORES)
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR, 30 ROLLOS DE 250 MTS
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
47131810
Productos para lavar platos
20
Unidad
LAVALOZAS LIMÓN CON BIO ACTIVOS CONCENTRADO, 500 ML, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA QUIX.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
47131816
Desodorantes
25
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAS DE AMBIENTES Y ELIMINADOR DE OLORES, VARIEDAD DE AROMAS, ASIMILADO A LA MARCA LYSOFORM
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.250
$ 47.250
Total Neto
$ 357.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.868
TOTAL OC
$ 425.068
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.