Orden de Compra. Nº4931-122-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-104-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4931-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-104-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos pa
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Facturación Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
Comuna Providencia
Impuesto 30323,43
Dirección de Envío de la Factura Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general9Unidad no definidaBolsa basura 50x70 (20 Paquetes 10 Unidades) Toalla de papel jumbo 250 mt (20 Paquetes 2 unidades) Cloro líquido (15 litros) Cloro gel (15 Unidades) Guante desechable talla M (2 cajas) Limpiador desinfectante con amonio cuaternario (5 litros) Trapero microfibra (15 Unidades) Paño de sacudir (microfibra) (20 Unidades) Desodorante ambiental (12 Unidades) Se adjunta cotizacion del proveedor $ 17.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.597 $ 159.597
Total Neto $ 159.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.323
TOTAL OC $ 189.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.