Orden de Compra. Nº
1407-15363-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1407-55-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1407-15363-TD25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1407-55-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
falto realizar acto administrativo
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Tarapacá
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T.
61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 650 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T.
61.004.002-0
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR N° 728
Comuna
Iquique
Impuesto
219278,62
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR N° 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social
INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T.
76.097.744-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
PAÑOS DE MICROFIBRA (GRANEL) ASTROPACK
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
53131608
Jabones
6
Unidad
JABON FRESH WINTER TRESSA 5LTS
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.284
$ 40.284
14111703
Toallas de papel
26
Unidad
TOALLA OVELLA PLUS 2X250 MTS.
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.160
$ 238.160
12352310
Siliconas
18
Unidad
SILICONA AEROSOL 480CC VAINILLA TEAM
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.986
$ 58.986
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
29
Unidad
DETERGENTE DE ROPA LIQUIDO 5 LTS MAS
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.644
$ 70.644
53131608
Jabones
18
Unidad
JABON FRESH WINTER TRESSA 5LTS
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.852
$ 120.852
30161701
Alfombrado
5
Unidad
BARRE AGUA PLASTICO 55 CM ASTROPACK
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.200
$ 54.200
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad
LAVALOSAS MAS 5LTS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
47131803
Desinfectantes domésticos
29
Unidad
LYSOFORM ORIGINAL 360CC
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.289
$ 85.289
14111705
Servilletas de papel
18
Unidad
TO ELITE DOBLADA BLANCA 200 HJSX18 PQ
$ 1.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.688
$ 32.688
47131710
Dispensadores de papel higiénico
16
Unidad
TORK PREMIUM PH JUMBO D/H 6X250MT
TORK PREMIUM PH JUMBO D/H 6X250MT
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.784
$ 334.784
12352310
Siliconas
19
Unidad
RENOVADOR NEUMATICOS 650CC TEAM
RENOVADOR NEUMATICOS 650CC TEAM
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.263
$ 62.263
Total Neto
$ 1.154.098
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 219.279
TOTAL OC
$ 1.373.377
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.