Orden de Compra. Nº1407-15363-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1407-55-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-15363-TD25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1407-55-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas falto realizar acto administrativo
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Tarapacá
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 650 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728
Comuna Iquique
Impuesto 219278,62
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS DE MICROFIBRA (GRANEL) ASTROPACK  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
53131608
Jabones6UnidadJABON FRESH WINTER TRESSA 5LTS  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.284 $ 40.284
14111703
Toallas de papel26UnidadTOALLA OVELLA PLUS 2X250 MTS.  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.160 $ 238.160
12352310
Siliconas18UnidadSILICONA AEROSOL 480CC VAINILLA TEAM  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.986 $ 58.986
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos29UnidadDETERGENTE DE ROPA LIQUIDO 5 LTS MAS  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.644 $ 70.644
53131608
Jabones18UnidadJABON FRESH WINTER TRESSA 5LTS  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.852 $ 120.852
30161701
Alfombrado5UnidadBARRE AGUA PLASTICO 55 CM ASTROPACK  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
47131810
Productos para lavar platos4UnidadLAVALOSAS MAS 5LTS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
47131803
Desinfectantes domésticos29UnidadLYSOFORM ORIGINAL 360CC  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.289 $ 85.289
14111705
Servilletas de papel18UnidadTO ELITE DOBLADA BLANCA 200 HJSX18 PQ  $ 1.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.688 $ 32.688
47131710
Dispensadores de papel higiénico16UnidadTORK PREMIUM PH JUMBO D/H 6X250MTTORK PREMIUM PH JUMBO D/H 6X250MT $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.784 $ 334.784
12352310
Siliconas19UnidadRENOVADOR NEUMATICOS 650CC TEAMRENOVADOR NEUMATICOS 650CC TEAM $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.263 $ 62.263
Total Neto $ 1.154.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.279
TOTAL OC $ 1.373.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.