Orden de Compra. Nº3187-364-AG24 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MODULO ALERTA TSUNAMI: 3187-304-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-364-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MODULO ALERTA TSUNAMI: 3187-304-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema LEY DE NAVEGACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 81504,547
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cercon E. I. R. L
Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA
R.U.T. 79.949.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cercon E. I. R. L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores12UnidadADAP BNC (H) A BNC (M)  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadADAP N (M) / PL 259 (H)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadCONECTOR PL (M) PARA RG-58  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSET CONECTORES RF COMUNICACIÓN  $ 58.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.140 $ 58.140
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadCONECTOR TNC (M) P/RG-8 CRIMP  $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.820 $ 108.819
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadCONECTOR N (M) P// RG-8 ATORNILLADO  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100UnidadTERMINAL OJO AZUL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100UnidadTERMINAL OJO ROJO   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadANILLO FERRITA 20 MM DIAN  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100UnidadCABLE JUMPER   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSOLDADURA RLL 0.7 MM  $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.807 $ 21.807
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSOLDADURA RLL 1.2 MM  $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.807 $ 21.807
Total Neto $ 428.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.505
TOTAL OC $ 510.476


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.949.000-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.