Orden de Compra. Nº
3140-714-SE25
"
CANASTA DE ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3140-714-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
CANASTA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO
Comuna
*
Impuesto
48427,2
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social
MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ
R.U.T.
7.201.274-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Botella
JUGO ANDINA X 1.5 LITROS PIÑA , NARANJA Y DURAZNO
$ 2.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.280
$ 17.280
50202310
Agua mineral
6
Botella
AGUA MINERAL CON GAS BENEDICTINO X 2 LITROS
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
50201706
Café
4
Caja
STICK CAFE TRADICION SACHET X 96 UNIDADES
$ 17.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.840
$ 71.840
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE 100 BOLSITAS
$ 3.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.040
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE HIERBAS 100 UNIDADES SUPREMO
$ 4.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.935
$ 4.935
48101903
Vasos de servicio
150
Unidad
VASOS POLIPAPEL 240 CC
$ 537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.550
$ 80.550
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE IANSA CERO K LIQUIDO ALULOSA 350 ML
$ 6.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Microgramo
AZUCAR GRANULADA SMART PRICE
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.320
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS ELITE COCTEL 24X24 400 UNIDADES
$ 6.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.070
$ 13.070
50181909
Galletas saladas
10
Paquete
GALLETAS SELZ CRACKER VAIEDADES 90 GRS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
10
Paquete
GALLETAS SIN AZUCAR 128 GRS NUTRA BIEN
$ 3.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.350
$ 31.350
Total Neto
$ 254.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.427
TOTAL OC
$ 303.307
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.