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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1685-65-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
9006/AG/ IMPRESION PLANOS/ CONTINUIDAD / MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES: HIGIENE Y SEGURIDAD /1685-83-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
General Mackenna N° 555 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
26453,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N° 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DEKAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.514.094-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 26 | Unidad | impresion Mapa emplacado en sintra de 3 mm, laminado brillante, medida 42x49,5 cms., adjuntar cotizacion detallada | impresion Mapa emplacado en sintra de 3 mm, laminado brillante, medida 42x49,5 cms / SEPTIEMBRE |
$ 5.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.230
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$ 139.230
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Total Neto
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$ 139.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.454
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$ 165.684
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.