Orden de Compra. Nº2270-195-AG24 "Exp N°31539 - Adquisición de Colaciones Frías para el día 19/06 - Prog. Salud de la Mujer - Salud Publica."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-195-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Exp N°31539 - Adquisición de Colaciones Frías para el día 19/06 - Prog. Salud de la Mujer - Salud Publica.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR
Comuna Iquique
Impuesto 259350
Dirección de Envío de la Factura THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAFIGA PRODUCCIONES.
Razón Social LA FIGA PRODUCCIONES EVENTO Y ALTA GASTRONOMÍA LIM
R.U.T. 76.944.823-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAFIGA PRODUCCIONES.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadAdquisición de Colaciones Frías para 304 personas, la cuales deben ser entregadas el día 19/06. Colaciones deben ser: Jugo Néctar tipo bombilla, varios sabores 200 cc (1 por persona). Agua mineral baja en sodio sin gas 500 cc (1 por persona). Sándwich Churrasco-palta en pan frica (1 por persona). Sándwich Ave mayo-albahaca, en pan frica (1 por persona). Mix de frutos secos (1 por persona). Porción de dulce (cachito, maicena, brazo de reina, otros). Según TDR adjuntos.Colaciones Frías para 304 personas, la cuales deben ser entregadas el día 19/06. $ 1.345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.000 $ 1.345.000
Total Neto $ 1.345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 259.350
TOTAL OC $ 1.624.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.777.926-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.530.807-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.118.467-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.786.826-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.944.823-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.992.427-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.407.657-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 14.711.008-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.