Orden de Compra. Nº5153-854-CM25 "CML_MATERIALES DE LIBRERIA (STOCK MARZO)_ 5153-854-CM25_OCI:198308 "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-854-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CML_MATERIALES DE LIBRERIA (STOCK MARZO)_ 5153-854-CM25_OCI:198308
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 252240,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GMA
Razón Social COMERCIAL GMA SPA
R.U.T. 77.053.654-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
ARCHIVADOR ARTEL CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS PRESIÓN LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN RM400 (1965670) ARCHIVADOR ARTEL CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS PRESIÓN LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN RM(1965670) ARCHIVADOR ARTEL CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS PRESIÓN LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; AVENIDA LA PAZ Nº1000 INDEPENDENCIA, INGRESO POR URGENCIAS $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.600 $ 545.600
0
2239-2-LR23
LÁPIZ GRAFITO ADIX HB N° 2 REDONDO SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES REGIÓN RM40 (1994060) LÁPIZ GRAFITO ADIX HB N° 2 REDONDO SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES REGIÓN RM(1994060) LÁPIZ GRAFITO ADIX HB N° 2 REDONDO SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; AVENIDA LA PAZ Nº1000 INDEPENDENCIA, INGRESO POR URGENCIAS $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
0
2239-2-LR23
CORCHETERA ISOFIT OFICINA 20 HOJAS METAL/PLÁSTICO 26/6MM UNIDAD REGIÓN RM300 (1980324) CORCHETERA ISOFIT OFICINA 20 HOJAS METAL/PLÁSTICO 26/6MM UNIDAD REGIÓN RM(1980324) CORCHETERA ISOFIT OFICINA 20 HOJAS METAL/PLÁSTICO 26/6MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; AVENIDA LA PAZ Nº1000 INDEPENDENCIA, INGRESO POR URGENCIAS $ 2.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.200 $ 646.200
0
2239-2-LR23
FUNDA HAND PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM300 (1991714) FUNDA HAND PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM(1991714) FUNDA HAND PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; AVENIDA LA PAZ Nº1000 INDEPENDENCIA, INGRESO POR URGENCIAS $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700
Total Neto $ 1.327.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.240
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.579.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.