|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058339-182-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Contratación servicio coctel, Progra Muni n°43, Memo n°38/2025-Of. Deportes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
|
Comuna |
Huara
|
|
Impuesto |
110200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SIN CODIGOS PRODUCCIONES |
|
Razón Social |
PRODUCTORA DE EVENTOS JONATHAN ALEXANDER TORRES RODRÍGUEZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.777.926-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SIN CODIGOS PRODUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 100 | Unidad | Servicio coctel para 130 personas, consta de:
• brochetas saludables fruta fresca
• jugo natural
• vasos de avena con yogurt
• queque sin azúcar
• 60 botellas de agua mineral sin gas 500 cc
Adjuntar propuesta
| |
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 580.000
|
$ 580.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 580.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 110.200
|
|
$ 690.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.