|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
483-507-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA DE TARJETAS FUNCIONARIOS REEMPLAZOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
483-7-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
|
|
R.U.T. |
61.607.103-3 |
|
Dirección de Facturación |
Las Araucarias 1075 |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
213390,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Araucarias 1075 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMIPASS |
|
Razón Social |
FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.
|
|
R.U.T. |
76.032.107-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AMIPASS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad no definida | RECARGA DE TARJETAS FUNCIONARIOS REEMPLAZOS MES DE AGOSTO | RECARGA DE TARJETAS FUNCIONARIOS REEMPLAZOS |
$ 1.134.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.134.454
|
$ 1.134.454
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.134.454
|
|
Descuento
|
$ 11.345
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 213.391
|
|
$ 1.336.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.