Orden de Compra. Nº3064-4-AG25 "INSUMOS COMPUTACIONALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3064-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Informatica y Computación de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3064-4-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3064-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 77330
Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Las Araucarias SpA
Razón Social LAS ARAUCARIAS SPA
R.U.T. 78.035.734-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Las Araucarias SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211706
Teclados2UnidadKIT TECLADO MOUSSE INALAMBRICO GENIUS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS,  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
15121805
Pasta anti soldadura2UnidadPASTA TERMICA HY 510 SILVER 30G  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS MICROFIBRA DE LIMPIEZA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44103103
Tóner1UnidadTONER CE255A 55A ORIGINAL NEGRO 6000 PÁGINAS  $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
44103103
Tóner1UnidadTONER CB435A 35A ORIGINAL NEGRO 1500 PÁGINAS  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
26121620
Cable para interconexiones1UnidadCABLE HDMI 10 MTS GENERICO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
26121616
Cable de telecomunicaciones1UnidadCABLE UTP CAT 6. 305 MTS EXTERIOR  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
39121414
Conectores coaxiales1UnidadCONECTOR RJ45 MACHO 100 X CONECTOR RJ45 CAT 6  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
12352104
Alcoholes o sus sustitutos1UnidadALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
26121630
Accesorios de cable1UnidadCAPUCHON RJ45 100 X CAPUCHON RJ45  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 407.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.330
TOTAL OC $ 484.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.