Orden de Compra. Nº
3064-4-AG25
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INSUMOS COMPUTACIONALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3064-2-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Centro de Informatica y Computación de la Armada
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3064-4-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3064-2-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA
Razón Social
Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T.
61.966.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T.
61.966.100-1
Dirección de Facturación
ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
77330
Dirección de Envío de la Factura
ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Las Araucarias SpA
Razón Social
LAS ARAUCARIAS SPA
R.U.T.
78.035.734-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Las Araucarias SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211706
Teclados
2
Unidad
KIT TECLADO MOUSSE INALAMBRICO GENIUS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS,
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
15121805
Pasta anti soldadura
2
Unidad
PASTA TERMICA HY 510 SILVER 30G
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS MICROFIBRA DE LIMPIEZA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER CE255A 55A ORIGINAL NEGRO 6000 PÁGINAS
$ 175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER CB435A 35A ORIGINAL NEGRO 1500 PÁGINAS
$ 105.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
26121620
Cable para interconexiones
1
Unidad
CABLE HDMI 10 MTS GENERICO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
26121616
Cable de telecomunicaciones
1
Unidad
CABLE UTP CAT 6. 305 MTS EXTERIOR
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
39121414
Conectores coaxiales
1
Unidad
CONECTOR RJ45 MACHO 100 X CONECTOR RJ45 CAT 6
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
1
Unidad
ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
26121630
Accesorios de cable
1
Unidad
CAPUCHON RJ45 100 X CAPUCHON RJ45
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 407.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.330
TOTAL OC
$ 484.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.