Orden de Compra. Nº2332-1233-AG24 "SE REQUIERE MOVILIZACION PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1233-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE MOVILIZACION PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Vera Hein
Razón Social CAROLINA LUISA VERA HEIN
R.U.T. 15.487.218-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina Vera Hein
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadTRASLADO A RELLENO SANITARIO LA LAJA, PUERTO VARAS (IDA Y VUELTA), SEGUN DETALLE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASBus calefacción aire acondicionado baño seguro asiento pasajeros.... Atte... Josué Velasquez +56977490697 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadTRASLADO A QUILACAHUIN, COMUNA DE SAN PABLO (IDA Y VUELTA), SEGUN DETALLE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASBus calefacción aire acondicionado baño seguro asiento pasajeros.... Atte... Josué Velasquez +56977490697 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadTRASLADO A FERIA LAGUNITAS, (IDA Y VUELTA), SEGUN DETALLE EN LAS ESPECICACIONES TECNICAS ADJUNTASBus calefacción aire acondicionado baño seguro asiento pasajeros.... Atte... Josué Velasquez +56977490697 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadTRASLADO A PARQUE LAHUEL , ÑADI,(IDA Y VUELTA) SEGUN DETALLE EN LAS ESPECICACIONES TECNICAS ADJUNTASBus calefacción aire acondicionado baño seguro asiento pasajeros.... Atte... Josué Velasquez +56977490697 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.487.218-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.844.234-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.