Orden de Compra. Nº
2328-471-AG25
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CP215-22-04-002/SP04-01-001/ Escuela Trapen Ficha 21213 – Material de Librería compra ágil: 2328-418-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-471-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
CP215-22-04-002/SP04-01-001/ Escuela Trapen Ficha 21213 – Material de Librería compra ágil: 2328-418-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
111229,8
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
fervet
Razón Social
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T.
7.695.706-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
90
Unidad
Pegamentos en barra
Pegamentos en barra 40g Torre
$ 891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.190
$ 80.190
14111531
Libros o cuadernos de registro
45
Unidad
Làpiz tinta equivalente pilot negro 0.5
Làpiz tinta equivalente pilot negro 0.5
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.275
$ 40.275
14111531
Libros o cuadernos de registro
45
Unidad
Lápiz tinta rojo equivalente pilot 0.5
Lápiz tinta rojo equivalente pilot 0.5
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.275
$ 40.275
14111531
Libros o cuadernos de registro
45
Unidad
Làpiz tinta azul equivalente pilot 0.5
Làpiz tinta azul equivalente pilot 0.5
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.275
$ 40.275
14111531
Libros o cuadernos de registro
70
Unidad
Sobre de cartulina fluor
Sobre de cartulina fluor
$ 1.116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.120
$ 78.120
14111531
Libros o cuadernos de registro
70
Unidad
Sobre cartulina española
Sobre cartulina española
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.700
$ 91.700
14111531
Libros o cuadernos de registro
45
Unidad
Goma eva con glitter y adhesivo
Goma eva con glitter y adhesivo
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.450
$ 99.450
14111531
Libros o cuadernos de registro
200
Unidad
Pliegos de cartulinas en grandes Distintos colores los pliegos ( incluir fluor)
Pliegos de cartulinas en grandes Distintos colores los pliegos ( incluir fluor)
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.800
$ 53.800
14111531
Libros o cuadernos de registro
45
Unidad
Pliegos papel volantín ( carpetas)
Pliegos papel volantín ( carpetas)
$ 1.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.335
$ 61.335
Total Neto
$ 585.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.230
TOTAL OC
$ 696.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.