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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
517903-23-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN CCA por la Gran Compra: 75496 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de GranCompra
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75496 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Conjunto Austral |
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Razón Social |
EMDN-RMA
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EMDN-RMA
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Facturación |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
12892857,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
| CONTACTO | FERNANDO ARAYA FONO: 223489633 MAIL: fernando.araya@emco.mil.cl |
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93151507 2239-13-LR23
| Procedimientos administrativos | 1 | | (1964920) ALIMENTACIÓN - 1964920 | (1964920) ALIMENTACIÓN - ; Código: ;Región : XII
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$ 67.857.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.857.143
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$ 67.857.143
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Total Neto
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$ 67.857.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.892.857
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 80.750.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.