Orden de Compra. Nº769-4741-SE25 "DESDE 769-66-LP25 MANTENIMINTO EQ. Y EQUIP. SAMU 3"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-4741-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra DESDE 769-66-LP25 MANTENIMINTO EQ. Y EQUIP. SAMU 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-66-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1550 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523
Comuna Antofagasta
Impuesto 5154700
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272209
Circuito de respiración o ventilador26UnidadBOMBA DE ASPIRACION Cantidad de mantenimiento preventivo al año = 1 Servicio de mantención preventiva y correctiva de bombas de aspiración dependientes del SAMU ARICA según requerimientos ténicos. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000
41116201
Monitores o medidores de glucosa4UnidadELECTROCARDIOGRAFO TRANSPORTE, Cantidad de mantenimiento preventivo al año = 2Servicio de mantención preventiva y correctiva de electrocardiografos de transporte dependientes del SAMU ARICA según requerimientos ténicos $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000
42181701
Unidades de electrocardiografía (ECG)8UnidadMONITOR DESFIBRILADOR Cantidad de mantenimiento preventivo al año = 2 Servicio de mantención preventiva y correctiva de monitores desfibriladores dependientes del SAMU ARICA según requerimientos ténicos $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920.000 $ 3.920.000
42272209
Circuito de respiración o ventilador15UnidadMONITOR EGC SIGNOS VITALES Cantidad de mantenimiento preventivo al año = 2 Servicio de mantención preventiva y correctiva de monitores ECG signos vitales dependientes del SAMU ARICA según requerimientos ténicos $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350.000 $ 7.350.000
42272209
Circuito de respiración o ventilador17UnidadVENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE Cantidad de mantenimiento preventivo al año = 2Servicio de mantención preventiva y correctiva de ventiladores mecánicos de transporte dependientes del SAMU ARICA según requerimientos ténicos. $ 730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.410.000 $ 12.410.000
Total Neto $ 27.130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.154.700
TOTAL OC $ 32.284.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.