Orden de Compra. Nº1536-283-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1536-155-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1536-283-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1536-155-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2025
TítuloDescripción
FECHAS DE ENTREGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA LICITACION
DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado y Cambio de Moneda
Razón Social ANA BELEN CARRENO BARRIA
R.U.T. 9.315.681-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado y Cambio de Moneda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAL PARA 30 PERSONAS PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN, EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR: 1 MINI SÁNDWICH, 1 TROZO DE TORTA,2 MINI TARTAS, PIE DE LIMÓN O SIMILAR, 2 SOPAIPILLAS CON PEBRE O 2 EMPANADAS DE QUESO, TÉ, CAFÉ, JUGOS Y BEBIDAS, GALLETAS SURTIDAs. DIA 22 DE OCTUBREE, EN HORARIO Y LUGAR A CONVENIR.  $ 315.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.290 $ 315.290
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAL PARA 30 PERSONAS PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN, EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR: 1 MINI SÁNDWICH, 1 TROZO DE TORTA,2 MINI TARTAS, PIE DE LIMÓN O SIMILAR, 2 SOPAIPILLAS CON PEBRE O 2 EMPANADAS DE QUESO, TÉ, CAFÉ, JUGOS Y BEBIDAS, GALLETAS SURTIDAs. DIA 23 DE OCTUBREE, SEDE UCAM, JORGE SCHYTTE 061, A LAS 14:30 HORAS.  $ 315.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.290 $ 315.290
Total Neto $ 630.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 630.580

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.315.681-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.315.681-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.