Orden de Compra. Nº1057385-157-AG25 "COMPRA DE TONER 414A(CHILE CRECE)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057385-157-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER 414A(CHILE CRECE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON FEHCA DE ENTREGA, NO SE RECIBEN RESPUESTA A CORREOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 723
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T. 61.606.204-2
Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna Taltal
Impuesto 60724
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS COMPUTACIONALES
Razón Social INSUMOS COMPUTACIONALES SPA
R.U.T. 77.860.381-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS COMPUTACIONALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTONER 414A MAGENTA HP ORIGINAL, DEBE SER COMPATIBLE CON LA IMPRESORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
44103103
Tóner1UnidadTONER 414 YELLOW HP ORIGINAL, DEBE SER COMPATIBLE CON LA IMPRESORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
44103103
Tóner1UnidadTONER 414A BLACK HP ORIGINAL, DEBE SER COMPATIBLE CON LA IMPRESORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
44103103
Tóner1UnidadTONER 414A CYAN HP ORIGINAL, DEBE SER COMPATIBLE CON LA IMPRESORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
Total Neto $ 319.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.724
TOTAL OC $ 380.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.