Orden de Compra. Nº1057402-24278-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057402-126-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-24278-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057402-126-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11608
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 180799,25
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de Despacho y Contactos
Encargado Técnico:
Jefe Dpto. Equipos Médicos: fono: 612293018 - correo: dagoberto.hernandez@redsalud.gob.cl

Encargado de Recepción Productos:
Encargado de Bodega General: fono: 612293366 - correo: alex.garay@redsalud.gob.cl

Horarios de Recepción Productos: 
Lunes a Jueves: 8:00 a 16:30 horas.
Viernes: 8:00 a 15:30 horas.

Dirección: Av. Los Flamencos 01364, Punta Arenas.

Consultas sobre reclamo/rechazo de facturas correo: dtereclamados.hcm@redsalud.gob.cl

Encargado de Compra:
Jefe Unidad de Compra Operaciones: fono 612293243 - correo: francisco.aguilar@redsalud.gob.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andover Alianza Médica S. A.
Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
R.U.T. 96.625.550-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andover Alianza Médica S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295104
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados1Unidad(Cotización N° 99219) INTERRUPTOR DE 2 PEDALES PARA VIO D/S, CON AP & IP X8, CON CABLE DE CONEXIÓN 5 M - EHOERPB20189302  $ 951.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.575 $ 951.575
Total Neto $ 951.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.799
TOTAL OC $ 1.132.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.