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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-992-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 23/640 COMPRA ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA UNIDAD DE INFORMATICA DEL SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANIA, RESTO, DRL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-32-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
395651,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MATERIA GRIS |
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Razón Social |
INSTALACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁT
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R.U.T. |
76.571.655-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATERIA GRIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212102
| Impresoras de matriz de puntos | 1 | Unidad | Impresora para credenciales, DVR para cámaras de seguridad, respaldo energía UPS | Impresora para credenciales y productos tecnologicos. |
$ 2.082.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.082.374
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$ 2.082.374
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Total Neto
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$ 2.082.374
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 395.651
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$ 2.478.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.