|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2992-635-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Limpia Fosas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2992-53-L125 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIAGUITAS N°31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
106400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ROMINA |
|
Razón Social |
ROMINA MACARENA CASTILLO CORTÉS
|
|
R.U.T. |
16.849.304-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ROMINA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20111610
| Maquinaria de inspección de alcantarillado | 4 | Unidad | 4 VIAJES DE AGUAS SERVIDAS | 4 VIAJES DE AGUAS SERVIDAS |
$ 140.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 560.000
|
$ 560.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 560.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 106.400
|
|
$ 666.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.