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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-612-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-624-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras N°479. Depto. de Salud |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
674948,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras N°479. Depto. de Salud |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOMCH |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA
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R.U.T. |
77.027.029-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOMCH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171903
| Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia | 1 | Paquete | LOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO,
ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE
LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS, DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y
REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES. | DIRECCIÓN: CESFAM MARTA UGARTE.
CONTACTO: MARIA CRISTINA MENESES.
993229355 |
$ 3.552.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.552.360
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$ 3.552.360
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Total Neto
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$ 3.552.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 674.948
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$ 4.227.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.