|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2139-4465-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jabon Liquido Memo 40, NV 744 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2139-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.312-8 |
|
Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
14944,537647 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
|
Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
|
|
R.U.T. |
6.772.022-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131608
| Jabones | 39 | Unidad | Jabon Liquido 750 Ml | |
$ 2.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.663
|
$ 78.655
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.655
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.945
|
|
$ 93.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.