Orden de Compra. Nº3179-14-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMBIO PISO FLOTANTE, DESTINADOS A LA PLANA MAYOR DEPTO. L.2” COMPRA ÁGIL ID N° 3179-5-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMBIO PISO FLOTANTE, DESTINADOS A LA PLANA MAYOR DEPTO. L.2” COMPRA ÁGIL ID N° 3179-5-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´higgins Nro. 1196
Comuna Santiago
Impuesto 14996,51
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´higgins Nro. 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIMATEC SPA
Razón Social CIMATEC SPA
R.U.T. 78.212.948-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CIMATEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento2UnidadPLACA FIBROCEMENTO LISA 5 MM 120X240 CM, SEGÚN ANEXO N°1 "REQ. TÉCNICOS".  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31162101
Anclajes de hormigón1UnidadMALLA HORMIGON C-92 150X150MM 1877KG DE 3 METROS, SEGÚN ANEXO N°1 "REQ. TÉCNICOS".  $ 32.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.643 $ 32.643
31161503
Clavo-tornillo2kilogramoPUNTAS 1 PULGADAS, SEGÚN ANEXO N°1 "REQ. TÉCNICOS".  $ 6.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.286 $ 12.286
Total Neto $ 78.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.997
TOTAL OC $ 93.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.