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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1989-129-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN SISTEMA INCENDIO,deriva de compra ágil: 1989-123-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Diego Aracena |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
532000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Diego Aracena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUNOR LTDA. |
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Razón Social |
SUNOR LTDA
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R.U.T. |
76.494.087-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUNOR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191505
| Sistemas de alarma de incendio | 1 | Global | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE CABLEADO DE RED CONTRA INCENCIOS (VER BASES TÉCNICAS), ACREDITAR EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y REMITIR CLAUSULA DE PROVEEDORES FIRMADA.
ADJUNTO SE ENCUENTRA FICHA DE EQUIPO A CONFIGURAR. | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE CABLEADO DE RED CONTRA INCENDIOS |
$ 2.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800.000
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$ 2.800.000
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Total Neto
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$ 2.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 532.000
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$ 3.332.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.