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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1755-349-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA. IMPLMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT. SOL125_EDUC25_JCC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
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R.U.T. |
60.901.009-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
24211,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2025 |
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Proveedor |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Razón Social |
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
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R.U.T. |
76.943.080-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123601
| Pegamento de purpurina | 2 | Caja | PEGAMENTO EN BARRA DE 36 GRS. 12 UDS C/C. SE SUGERE MARCA ARTEL. | |
$ 7.056,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.112
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$ 14.112
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44121701
| Lápiz pasta | 2 | Caja | COLOR AZÚL. SE SUGIERE MARCA BIC. 50 UDS C/C. | |
$ 8.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.790
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$ 16.790
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44121802
| Líquido corrector | 8 | Caja | 12 UDS C/C. | |
$ 3.936,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.488
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$ 31.488
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 12 | Pack | CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA 100 HJS.10 CUADERNOS P/P. | |
$ 5.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.040
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$ 65.040
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Total Neto
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$ 127.430
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.212
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$ 151.642
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.