Orden de Compra. Nº800-1352-AG26 "NGG_CONSUMO PABELLON_212053_800-1610-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 800-1352-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra NGG_CONSUMO PABELLON_212053_800-1610-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212053 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
Comuna Independencia
Impuesto 929895,72
Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPINEX
Razón Social SPINEX CORPORATION CHILE S.A
R.U.T. 76.166.489-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPINEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121609
Servicios quirúrgicos2UnidadBARRA 5.5 MI 670179   $ 243.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.020 $ 487.020
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadBISTURI ELECTRICO COAGULACION BIPOLAR 21,6 X 0,5MM 661719  $ 122.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.363 $ 122.363
85121609
Servicios quirúrgicos4UnidadTORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL C/BLOQUEADOR MIS 672894   $ 682.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.612 $ 2.731.612
85121609
Servicios quirúrgicos2UnidadAGUJA GUIA MIS 1. 631657   $ 128.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.962 $ 256.962
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCANASTILLO DE FIJACION LUMBAR POSTERIOR 200879  $ 666.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.861 $ 666.861
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadSUSTITUTO OSEO EN MASILLA 2.5CC 670201  $ 629.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.370 $ 629.370
Total Neto $ 4.894.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 929.896
TOTAL OC $ 5.824.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.