Orden de Compra. Nº920802-173-SE25 "(HABI.MANT) ADQ. DE MATERIALES PARA VFS"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-173-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra (HABI.MANT) ADQ. DE MATERIALES PARA VFS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 920802-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 "HABI. PUNTA ARENAS MANTENIMIENTO" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098
Comuna *
Impuesto 180845,42
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111308
Espuma del poliestireno6UnidadESPUMA NIVELADORA 2MM (1.0X10ML)SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 10.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.080 $ 64.080
30161710
Suelos laminados24UnidadPISO FLOTANTE 8MM LAUREL (2.4M2XCJ)SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.800 $ 748.800
11121604
Madera de coníferas15UnidadMOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13X43X3000 MMSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ MARINO ROBLE 1/4 GLSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 13.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.298 $ 13.298
31211704
Selladores8UnidadSELLADOR POLIURETANO 300 ML 40FC BLANCOSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.240 $ 66.240
Total Neto $ 951.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.845
TOTAL OC $ 1.132.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.