Orden de Compra. Nº3399-154-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE LA OFICINA, LOS CUALES SRAN EMPLEADOS PARA INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL. por invitación a compra ágil: 3399-134-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-154-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LA OFICINA, LOS CUALES SRAN EMPLEADOS PARA INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL. por invitación a compra ágil: 3399-134-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-313586-2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 2398,94
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nikada Insumos
Razón Social NIKADA INSUMOS SPA
R.U.T. 77.731.627-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nikada Insumos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidadbanderitas adhesivas de colores (destacador)banderitas adhesivas de colores (destacador) $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
14111530
Notas de papel autoadhesivo18Unidadnota adhesiva 76 mm x 76 mm amarillas nota adhesiva 76 mm x 76 mm amarillas $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.776 $ 7.776
Total Neto $ 12.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.399
TOTAL OC $ 15.025


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.731.627-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.