Orden de Compra. Nº3316-291-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-201-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3316-291-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-201-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 272865,46
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ITALIA
Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.292.620-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ITALIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMISIÓN FOMENTO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO “A” ADJUNTO, EL CUAL DEBERÁN DEVOLVER COMPLETADO Y FIRMADO CONJUNTAMENTE CON COTIZACIÓN FORMAL; SE REQUIERE QUE LOS PRECIOS INCLUYAN EL VALOR DE DESPACHO; LOS OFERENTES QUE NO ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SERÁN INADMISIBLES EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.PROVIENE DE COMPRA AGIL $ 1.436.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.134 $ 1.436.134
Total Neto $ 1.436.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.865
TOTAL OC $ 1.708.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.