Orden de Compra. Nº1057491-1292-AG26 "MPO/PROGRAMA IMG/MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-1292-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA IMG/MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2647 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 302412,74
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo
Razón Social Albranding SPA
R.U.T. 76.421.101-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general1450Unidad210-0323 ELECTRODOS DESECHABLES 3M 2228 UD (NEGRO) 3M ELECTRODO MONITORIZACION MULTIUSO 2228 X50 (SKU: 704385) $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
42311505
Vendas o vendajes para uso general210Unidad206-0412 TORULA CLORHEXIDINA TINTURADA 5.2 ML SOLUPREP TORULA CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA COLOREADA 5,2ML.X30 REF:10209 (SKU: 272377) $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.930 $ 258.930
42311505
Vendas o vendajes para uso general900Unidad202-0355 PROTECTOR CUTANEO SIN ARDOR SACHET 1 ML 3M CAVILON PROTECTOR CUTANEO NO IRRITANTE 1ML.3343E (SKU: 704315) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.000 $ 1.071.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general4Unidad206-0446 APOSITO DE ESPUMA ADHESIVA EN ROLLO 5 M, SIMILAR A RESTON 3M RESTON ROLLO ESPUMA AUTOADHESIVA 100MMx4.9MT.1563L (SKU: 704057) $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general48Unidad206-0412 TORULA CLORHEXIDINA TINTURADA 5.2 ML SOLUPREP TORULA CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA COLOREADA 5,2ML.X30 REF:10209 (SKU: 272377) $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.016 $ 74.016
Total Neto $ 1.591.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.413
TOTAL OC $ 1.894.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.