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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-292-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM-317 O/C N°318 COMPRA DE PELOTAS Y PALETAS DE ARTES MARCIALES (PROG 4 A 7) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
9500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | WALKER MARTINEZ 1842 |
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Proveedor |
EXESPORT |
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Razón Social |
JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUNOZ
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R.U.T. |
17.577.135-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXESPORT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49181508
| Paletas de ping-pong | 2 | Unidad | PALETAS DE ARTES MARCIALES | PALETAS DE ARTES MARCIALES |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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49161603
| Pelotas de baloncesto | 4 | Unidad | PELOTAS DE FUTBOL CON AGUJA PARA INFLAR | PELOTAS DE FUTBOL CON AGUJA PARA INFLAR |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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49161608
| Pelotas de voleibol | 2 | Unidad | PELOTAS VOLEY | PELOTAS VOLEY |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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Total Neto
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$ 50.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.500
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$ 59.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.